为全面贯彻落实党的二十大精神,扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,进一步加强对直属附属医院的管理和监督,提高医院经济管理水平,规范医院运营,7月7日下午,学校审计处在附属医院召开了2022年度财务收支审计进点会。审计处班子成员、医院领导班子相关成员、医院相关科室负责人及审计组成员参加了会议。会议由刘富强处长主持。

殷俊宏副处长介绍了医院2022年度财务收支审计的范围、内容、目的及要求。她指出,本次审计范围涉及医院2022年度财务收支情况及以前年度审计发现问题的整改情况,要通过审计进一步发现医院财务管理、内控制度方面存在的问题并分析原因,提出建议,以促进学校、医院高质量发展。同时对审计组提出了审计纪律要求。
审计组组长于丽岩介绍了审计组人员构成、审计工作计划及时间安排。她表示,审计过程中,将严格遵照《中华人民共和国审计法》、《中国注册会计师审计准则》等法律法规实施审计工作,高质高效完成工作。
刘富强处长着重强调了审计整改工作的重要性,对2021年度财务收支审计发现问题及整改情况进行了通报,并从9个方面对医院审计发现问题进行了梳理。他指出,要加强并完善医院内部控制制度建设,切实规范财务管理,医院整改任务依旧艰巨,各级领导与职能部门要重视审计整改,加大落实力度,详细制定整改实施方案和任务表,对审计发现的问题逐一进行研究、分解,明确整改责任,严格整改时限,以严肃认真的态度做到立行立改、真改实改,避免不及时整改、整改不到位的情况发生。
刘小红总会计师代表医院作了表态发言。一是提高政治站位,充分认识到审计监督对学校、医院高质量发展的重要意义;二是全力配合审计工作,及时完整地提供审计组所需资料,以严谨负责、求真务实的工作态度,认真对待审计组提出的问题,做好相关解释工作;三是要加强整改工作力度,以审促建,以审促改,使医院在健康、规范、科学的轨道上运营。
会后,刘富强处长一行实地考察了审计现场并与审计组成员进行了深入交流。